2016年度江蘇省作家協(xié)會部門預算公開

2016年02月24日 10時42分 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能。

江蘇省作家協(xié)會是中共江蘇省委領導下的江蘇作家自愿結合的專業(yè)性人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

省第八次作代會通過的《江蘇省作家協(xié)會章程》明確規(guī)定了江蘇省作協(xié)的指導思想和奮斗目標是:以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持黨的基本路線,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向,培育和踐行社會主義核心價值觀,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重文學規(guī)律,發(fā)揚藝術民主,團結、聯(lián)合全省廣大作家,發(fā)展和繁榮中國特色社會主義文學事業(yè),滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,促進人的全面發(fā)展,為推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設,奪取全面建成小康社會的新勝利,實現(xiàn)中華民族的偉大復興而不懈奮斗。主要工作任務是:

1、組織作家進行政治理論學習,努力提高文學隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學文化修養(yǎng)、文學藝術學養(yǎng)。

2、堅持正確導向,鼓勵和幫助作家深入生活,實施精品戰(zhàn)略,多出優(yōu)秀作品和人才。

3、加強文藝理論建設和文學評論工作。

4、努力辦好所屬的文學雜志。

5、依據(jù)憲法與法律維護會員的正當權益。

6、加強與社會各屆聯(lián)系,并與政府有關部門合作,為作家提供聯(lián)絡、協(xié)調和服務。

7、推進與港、澳、臺以及與世界各國作家的文化交流。

二、2016年度部門主要工作任務及目標。

2016年省作協(xié)工作的總體要求是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,深入學習貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,全面貫徹落實習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話和《中共中央關于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》精神。堅持“二為”方向和“雙百”方針,唱響主旋律、傳遞正能量,大力弘揚社會主義核心價值觀。堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向,推動創(chuàng)作更多無愧于時代、無愧于歷史、無愧于人民的優(yōu)秀作品。堅持實事求是,尊重和遵循文學規(guī)律,尊重文學工作者的創(chuàng)造性勞動。堅持改革創(chuàng)新,全面履行職責,努力推動江蘇文學事業(yè)持續(xù)繁榮。

一是深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和中央《意見》精神,著力把握精神實質和文學發(fā)展機遇

1、把深入學習和貫徹落實習總書記系列重要講話和中央《意見》精神貫穿全年始終,不斷推動學習向深度和廣度拓展,把握講話精神實質,自覺用講話精神武裝頭腦、指導實踐、推動發(fā)展。

2、強化大局觀念,嚴守政治紀律,在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持高度一致,提高政治敏銳性和政治鑒別力。牢牢把握文學工作和文學創(chuàng)作導向,全面貫徹“二為”方向和“雙百”方針,做到守土有責、守土負責、守土盡責。

3、充分認識文藝使命新定位、文藝繁榮新任務、文藝發(fā)展新要求、文藝工作新機遇,切實增強責任感、使命感,積極、主動、創(chuàng)造性地開展作協(xié)工作,以更豐富的優(yōu)秀文學成果助推江蘇文化建設邁上新臺階。

二是全面實施八項行動計劃,推動江蘇文學事業(yè)繁榮發(fā)展

1、實施主題與精品創(chuàng)作推進行動。完成第二批10部《雨花魂雨花英烈傳》叢書創(chuàng)作出版,完成《江蘇文化讀本》的出版工作,完成重大現(xiàn)實題材創(chuàng)作工程的申報評審工作,完成第十一批重點文學創(chuàng)作項目的申報評審工作。聯(lián)合有關媒體,開展“一帶一路”重大戰(zhàn)略主題征文活動。抓住建黨95周年、建軍90周年、改革開放40周年、新中國成立70周年和南京大屠殺死難者國家公祭等契機,及早謀劃和準備,在省作協(xié)期刊適時推出主題???。

2、實施作家作品推介行動。全年優(yōu)選一批作家、作品向社會推廣。推出1-2位江蘇作家及其新作,在全國范圍內進行高品質的推廣活動。推動江蘇中青年作家的創(chuàng)作,適時召開作家作品研討會。建立江蘇作協(xié)文學微信公眾號,各期刊建立相關文體的分類公眾號。

3、實施“深入生活、扎根人民”深化行動。組織百名以上作家開展“深扎”活動,同時開展作家定點生活和掛職鍛煉等工作。

4、實施閱讀欣賞推廣行動。建立江蘇文學志愿服務總隊,組織全省各級作協(xié)理事和會員開展“作協(xié)理事百場文學鑒賞活動”和“作協(xié)會員千場文學閱讀推廣活動”。

5、實施文學基地建設行動。對現(xiàn)有文學創(chuàng)作基地逐個進行考察評估。與大型企業(yè)及新農村建設地區(qū)合作,成立特色性的文學創(chuàng)作基地,建立“江蘇作家創(chuàng)作之家”。利用《雨花》讀者俱樂部平臺,開展文學閱讀、評刊等活動。

6、實施理論評論提升行動。全年組織一次全國性文學批評家研討會、一次省內青年批評家研討會。舉辦第二期文學評論培訓班。做好第三屆紫金·人民文學之星文學獎、第三屆紫金·文藝評論獎和第五屆“長江杯”文學評論獎的評獎頒獎工作。編輯出版《江蘇文學藍皮書》(2015卷)。

7、實施文學期刊創(chuàng)新行動?;I建江蘇省文學期刊聯(lián)盟。舉辦第二期基層文學刊物編輯培訓班。籌備召開“當代文學批評精神的反思與建構研討會暨《揚子江評論》創(chuàng)刊十周年紀念大會”。繼續(xù)開展“新詩百年論壇”系列活動。做好第二屆“紫金·江蘇文學期刊優(yōu)秀作品獎”、揚子江詩刊年度青年詩人獎、揚子江詩學獎的評獎工作。創(chuàng)新刊物發(fā)行與售賣渠道,擴大發(fā)行量。

8、實施文學隊伍加強行動?;I備召開全省第五次青年作家創(chuàng)作會議。制定青年創(chuàng)作人才隊伍建設五年規(guī)劃。確定百名45歲以下,獲得過市縣級以上文學獎項,并有較強創(chuàng)作潛力的青年作家名單,指派專人進行跟蹤指導。依托省級文學期刊,建立文學創(chuàng)作導師團,每季組織一次35歲以下青年作家改稿會。完成第八期簽約作家的申報評審工作。舉辦首期文學創(chuàng)作高級研修班、首期網絡文學創(chuàng)作讀書研討班、第27期青年作家培訓班。協(xié)助省委宣傳部完成省作協(xié)會員的輪訓工作。完成第五批“壹叢書”的申報評審工作。

三是完善服務保障機制,創(chuàng)造有利于文學繁榮發(fā)展的良好條件

1、全面履行職能。切實履行作協(xié)團結引導、聯(lián)絡協(xié)調、服務管理、自律維權職能,充分發(fā)揮作家協(xié)會在行業(yè)建設中的主導作用,強化使命意識、擔當意識、創(chuàng)新意識、落實意識、聯(lián)動意識。

2、突出加強服務。以主動精神為作家創(chuàng)作服務、以寬闊眼界為作品推介服務、以長遠發(fā)展為隊伍建設服務、以惠民利民為文學推廣服務、以精心策劃為營造濃厚氛圍服務,積極探索有利于領軍人才、優(yōu)秀人才和精品力作、優(yōu)秀作品層出不窮的服務機制和服務制度。做好作家著作權維護、文學專業(yè)職稱評審、會員發(fā)展等工作,建全完善會員檔案,把服務于廣大文學工作者的好事辦好辦實。

3、努力改革創(chuàng)新。籌備成立江蘇省網絡作家協(xié)會。進一步完善干部人事制度、作家簽約評審制度、文學作品評獎制度和有關酬勞、獎勵辦法,確保人才選拔、文學評獎、重點扶持項目評審、文學專業(yè)職稱評審、發(fā)展新會員等各項工作做到公開、公平、公正;推進實施“全國文學大獎獲得者嘉獎辦法”,對獲得全國性文學大獎的作家作品給予嘉獎,鼓勵廣大作家多出精品力作。

4、切實改進作風。落實黨組意識形態(tài)工作責任制,落實黨風廉政建設責任制,執(zhí)行“三嚴三實”要求,認真落實責任,做細任務分解,加強檢查考核,努力提高效率。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

江蘇省作家協(xié)會是一個廳局級建制參照公務員管理事業(yè)單位。省作協(xié)設有辦公室、聯(lián)絡部、人事部3個行政職能處室和創(chuàng)研室、創(chuàng)作室2個事業(yè)職能處室,鐘山編輯部、雨花編輯部、揚子江雜志社、文學創(chuàng)作中心4個直屬單位,按規(guī)定設置機關黨委。

江蘇省作家協(xié)會機關及所屬事業(yè)單位人員共有編制100人,其中:行政9人,行政附屬6人,參照公務員事業(yè)編制14人;全額撥款事業(yè)編制61人;差額撥款事業(yè)編制5人,自收自支事業(yè)編制5人。實有在職57人:其中行政人員24人,事業(yè)人員33人。實有離、退休人員59人,其中行政離休5人、行政退休21人,事業(yè)離休6人、退休27人。

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

1、人員經費:核定范圍為單位實有在編在職行政及全額撥款事業(yè)人員,不包括臨時人員。人員經費按國家規(guī)定的工資標準測算填報。

2、日常公用經費:根據(jù)機構正常運轉和日常工作任務需要結合部門預算標準測算填報。

3、對個人和家庭補助:依據(jù)住房公積金標準及離退休人員生活補助標準填報。

4、項目支出:圍繞本年度工作目標及任務,按照輕重緩急,統(tǒng)籌兼顧的原則測算填報。

第二部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算表

公開表一:江蘇省作家協(xié)會收支預算總表.XLS

公開表二:江蘇省作家協(xié)會收入預算總表.XLS

公開表三:江蘇省作家協(xié)會支出預算總表.XLS

公開表四:江蘇省作家協(xié)會財政撥款收支預算總表.XLS

公開表五:江蘇省作家協(xié)會財政撥款支出預算表.XLS

公開表六:江蘇省作家協(xié)會財政撥款基本支出預算表.XLS

公開表七:江蘇省作家協(xié)會政府性基金支出預算表.XLS

公開表八:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算支出預算表.XLS

公開表九:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算基本支出預算表.XLS

公開表十:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算機關運行經費支出預算表.XLS

公開表十一:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表.XLS

公開表十二:江蘇省作家協(xié)會政府采購支出預算表.XLS

 

 

第三部分  江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算

情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《江蘇省財政廳關于2016年省級部門預算的批復》(蘇財預〔20168號)填列。

江蘇省作家協(xié)會2016年度收入、支出預算總計 2497.42 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加 152.37 萬元,增長 6.5  %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。其中:

(一)收入預算總計 2497.42 萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計 2497.42  萬元。

1)一般公共預算收入預算  2497.42  萬元,與上年相比增加  214.23  萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼。

2)政府性基金收入預算   萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/   %。主要原因是上下年收入一致。

2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/  %。主要原因是上下年收入一致。

3.其他資金收入預算總計 0  萬元。與上年相比減少   61.86萬元,減少 100  %。主要原因是我會當年沒有非稅收入。

4.上年結轉資金預算數(shù)為   萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) /  %。主要原因是上下年資金一致。

(二)支出預算總計 2497.42 萬元。包括:

1.文化體育與傳媒(類)支出 1690.77  萬元,主要用于我會行政運行、一般行政管理事務、文化交流與合作、文化創(chuàng)作與保護、出版發(fā)行、其他支出等與上年相比減少 9.41 萬元,減少 0.55 %。主要原因是我會的行政運行中事業(yè)人員績效工資財政沒有全額給,去年用非稅收入彌補差額,今年沒有非稅收入所以導致今年的支出減少。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出 600.30 萬元,主要用于我會離退休人員經費支出。與上年相比增加 81.09 萬元,增長 15.62  %。主要原因是當年退休人員增加及離退休人員增資、離休人員護理費標準提高

3.住房保障(類)支出 206.35 萬元,主要用于我會人員住房公積金及提租補貼支出。與上年相比增加 80.69 萬元,增長 64.21 %。主要原因是當年提租補貼標準提高及公積金基數(shù)調整

4.結轉下年資金預算數(shù)為 0 萬元,主要原因是我會當年沒有結轉資金。

此外,基本支出預算數(shù)為 1502.65   萬元。與上年相比增加 152.37 萬元,增長 11.28  %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高

項目支出預算數(shù)為 975   萬元。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) /  %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。

單位預留機動經費預算數(shù)為   19.77 萬元。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少)/  %。主要原因根據(jù)財政編制部門預算要求單位預留機動經費零增長。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》收入數(shù)一致。

江蘇省作家協(xié)會本年收入預算合計  2497.42  萬元,其中:

一般公共預算收入  2497.42  萬元,占  100  %

政府性預算收入   0  萬元,占  /   %;

財政專戶管理資金  0  萬元,占  /   %;

其他資金    0    萬元,占  /   %;

上年結轉資金   0   萬元,占  /  %。

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》支出數(shù)一致。

江蘇省作家協(xié)會本年支出預算合計  2497.42  萬元,其中:

基本支出    1502.65    萬元,占  60.17   %;

項目支出   975    萬元,占   39.04  %;

單位預留機動經費  19.77  萬元,占  0.79  %

結轉下年資金    0   萬元,占  /   %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。

江蘇省作家協(xié)會2016年度財政撥款收、支總預算 2497.42 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 214.23 萬元,增長 9.38  %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年財政撥款預算支出 2497.42 萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 214.23 萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高

其中:

(一)文化體育與傳媒支出(類)

1. 文化(款)行政運行(項)支出 696 萬元,與上年相比增加 32.68  萬元,增長 4.7  %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。

2. 文化(款)一般行政管理事務(項)支出 19.77 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。

3. 文化(款)文化交流與合作(項)支出 30 萬元,與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) /  %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。

4. 文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)支出 505 萬元,與上年相比增加(減少) 0  萬元,增長(減少) /  %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。

5. 文化(款)其他文化(項)支出  170  萬元,與上年相比增加(減少) 0  萬元,增長(減少) /  %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。

6.新聞出版(款)出版發(fā)行(項)支出 270  萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 /  %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)

1行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出 600.30 萬元,與上年相比增加 81.09  萬元,增長 15.62  %。主要原因是當年退休人員增加及離退休人員增資、離休人員護理費標準提高

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 74.18 萬元,與上年相比增加 7.68 萬元,增長 11.55 %。主要原因是當年公積金基數(shù)調整

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 132.17  萬元,與上年相比增加 73.01  萬元,增長 123.41 %。主要原因是當年提租補貼的標準提高,老職工的提租補貼從原來的5%提高到10%,新職工的提租補貼從原來的18%提高到20%。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年度財政撥款基本支出預算 1502.65 萬元,其中:

(一)人員經費 1333.81  萬元。主要包括:基本工資234.71萬元、津貼補貼182.98萬元、獎金8.31萬元、社會保障繳費1.95萬元、績效工資100.27萬元、離休費160萬元、退休費433.40萬元、醫(yī)療費5.76萬元、獎勵金0.08萬元、住房公積金74.18萬元、提租補貼132.17萬元。

(二)公用經費 168.84 萬元。主要包括:辦公費16.54萬元、郵電費22.00萬元、差旅費30.00萬元、維修(護)費3萬元、會議費22.4萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.6萬元、專用材料費1.00萬元、工會經費11.40萬元、福利費2.76萬元、公務用車運行維護費18.50萬元、公務交通補貼24.94萬元、離退休活動經費6.90萬元、其他商品和服務支出5.80萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年政府性基金支出預算支出萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/  %。主要原因是我會當年沒有政府性基金支出。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年一般公共預算財政撥款支出預算  萬元,與上年相比增加 214.23 萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  1502.65  萬元,其中:

(一)人員經費 1333.81  萬元。主要包括:基本工資234.71萬元、津貼補貼182.98萬元、獎金8.31萬元、社會保障繳費1.95萬元、績效工資100.27萬元、離休費160萬元、退休費433.40萬元、醫(yī)療費5.76萬元、獎勵金0.08萬元、住房公積金74.18萬元、提租補貼132.17萬元。

(二)公用經費 168.84 萬元。主要包括:辦公費16.54萬元、郵電費22.00萬元、差旅費30.00萬元、維修(護)費3.00萬元、會議費22.4萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.60萬元、專用材料費1.00萬元、工會經費11.40萬元、福利費2.76萬元、公務用車運行維護費18.50萬元、公務交通補貼24.94萬元、離退休活動經費6.90萬元、其他商品和服務支出5.80萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門一般公共預算基本支出預算表》的“商品和服務支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

2016年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 168.84 萬元,比2015年增加 0.01 萬元,增長 0.01  %。主要原因是我會當年有新增人員同時也有在職轉退休,導致我會的機關運行經費比上年略有增長。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 38 萬元,占“三公”經費的 64.30  %;公務用車購置及運行費支出 18.5 萬元,占“三公”經費的 31.30  %;公務接待費支出 2.60 萬元,占“三公”經費的 4.40  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出 38 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定要求,“三公”經費零增長。

2.公務用車購置及運行費預算支出 18.5 萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出 0  萬元,本年數(shù)小于(大于)上年預算數(shù)的主要原因我會沒有公務用車購置預算。

2)公務用車運行維護費預算支出 18.5 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因是我會實行公務用車改革,核定我會5輛公務用車經費,減少了3輛公務用車經費。

3.公務接待費預算支出 2.60 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定要求,“三公”經費零增長。

江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 43.98 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因我會根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的原則壓減會議費預算支出。

江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 46.16 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因我會根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的原則壓減培訓費預算支出。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

五、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化交流和合作(項):指對外文化交流合作活動的支出。

八、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項):指鼓勵文學、藝術創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

九、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

十、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發(fā)行支出(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。

十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

十四、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

十五、項目支出:包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

十六、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。

十七、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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