第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2016年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
第二部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。
江蘇省作家協(xié)會是中共江蘇省委領導下的江蘇作家自愿結合的專業(yè)性人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。
省第八次作代會通過的《江蘇省作家協(xié)會章程》明確規(guī)定了江蘇省作協(xié)的指導思想和奮斗目標是:以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持黨的基本路線,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向,培育和踐行社會主義核心價值觀,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重文學規(guī)律,發(fā)揚藝術民主,團結、聯(lián)合全省廣大作家,發(fā)展和繁榮中國特色社會主義文學事業(yè),滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,促進人的全面發(fā)展,為推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設,奪取全面建成小康社會的新勝利,實現(xiàn)中華民族的偉大復興而不懈奮斗。主要工作任務是:
1、組織作家進行政治理論學習,努力提高文學隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學文化修養(yǎng)、文學藝術學養(yǎng)。
2、堅持正確導向,鼓勵和幫助作家深入生活,實施精品戰(zhàn)略,多出優(yōu)秀作品和人才。
3、加強文藝理論建設和文學評論工作。
4、努力辦好所屬的文學雜志。
5、依據(jù)憲法與法律維護會員的正當權益。
6、加強與社會各屆聯(lián)系,并與政府有關部門合作,為作家提供聯(lián)絡、協(xié)調和服務。
7、推進與港、澳、臺以及與世界各國作家的文化交流。
二、2016年度部門主要工作任務及目標。
2016年省作協(xié)工作的總體要求是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,深入學習貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,全面貫徹落實習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話和《中共中央關于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》精神。堅持“二為”方向和“雙百”方針,唱響主旋律、傳遞正能量,大力弘揚社會主義核心價值觀。堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向,推動創(chuàng)作更多無愧于時代、無愧于歷史、無愧于人民的優(yōu)秀作品。堅持實事求是,尊重和遵循文學規(guī)律,尊重文學工作者的創(chuàng)造性勞動。堅持改革創(chuàng)新,全面履行職責,努力推動江蘇文學事業(yè)持續(xù)繁榮。
一是深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和中央《意見》精神,著力把握精神實質和文學發(fā)展機遇
1、把深入學習和貫徹落實習總書記系列重要講話和中央《意見》精神貫穿全年始終,不斷推動學習向深度和廣度拓展,把握講話精神實質,自覺用講話精神武裝頭腦、指導實踐、推動發(fā)展。
2、強化大局觀念,嚴守政治紀律,在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持高度一致,提高政治敏銳性和政治鑒別力。牢牢把握文學工作和文學創(chuàng)作導向,全面貫徹“二為”方向和“雙百”方針,做到守土有責、守土負責、守土盡責。
3、充分認識文藝使命新定位、文藝繁榮新任務、文藝發(fā)展新要求、文藝工作新機遇,切實增強責任感、使命感,積極、主動、創(chuàng)造性地開展作協(xié)工作,以更豐富的優(yōu)秀文學成果助推江蘇文化建設邁上新臺階。
二是全面實施八項行動計劃,推動江蘇文學事業(yè)繁榮發(fā)展
1、實施主題與精品創(chuàng)作推進行動。完成第二批10部《雨花魂雨花英烈傳》叢書創(chuàng)作出版,完成《江蘇文化讀本》的出版工作,完成重大現(xiàn)實題材創(chuàng)作工程的申報評審工作,完成第十一批重點文學創(chuàng)作項目的申報評審工作。聯(lián)合有關媒體,開展“一帶一路”重大戰(zhàn)略主題征文活動。抓住建黨95周年、建軍90周年、改革開放40周年、新中國成立70周年和南京大屠殺死難者國家公祭等契機,及早謀劃和準備,在省作協(xié)期刊適時推出主題???。
2、實施作家作品推介行動。全年優(yōu)選一批作家、作品向社會推廣。推出1-2位江蘇作家及其新作,在全國范圍內進行高品質的推廣活動。推動江蘇中青年作家的創(chuàng)作,適時召開作家作品研討會。建立江蘇作協(xié)文學微信公眾號,各期刊建立相關文體的分類公眾號。
3、實施“深入生活、扎根人民”深化行動。組織百名以上作家開展“深扎”活動,同時開展作家定點生活和掛職鍛煉等工作。
4、實施閱讀欣賞推廣行動。建立江蘇文學志愿服務總隊,組織全省各級作協(xié)理事和會員開展“作協(xié)理事百場文學鑒賞活動”和“作協(xié)會員千場文學閱讀推廣活動”。
5、實施文學基地建設行動。對現(xiàn)有文學創(chuàng)作基地逐個進行考察評估。與大型企業(yè)及新農村建設地區(qū)合作,成立特色性的文學創(chuàng)作基地,建立“江蘇作家創(chuàng)作之家”。利用《雨花》讀者俱樂部平臺,開展文學閱讀、評刊等活動。
6、實施理論評論提升行動。全年組織一次全國性文學批評家研討會、一次省內青年批評家研討會。舉辦第二期文學評論培訓班。做好第三屆紫金·人民文學之星文學獎、第三屆紫金·文藝評論獎和第五屆“長江杯”文學評論獎的評獎頒獎工作。編輯出版《江蘇文學藍皮書》(2015卷)。
7、實施文學期刊創(chuàng)新行動?;I建江蘇省文學期刊聯(lián)盟。舉辦第二期基層文學刊物編輯培訓班。籌備召開“當代文學批評精神的反思與建構研討會暨《揚子江評論》創(chuàng)刊十周年紀念大會”。繼續(xù)開展“新詩百年論壇”系列活動。做好第二屆“紫金·江蘇文學期刊優(yōu)秀作品獎”、揚子江詩刊年度青年詩人獎、揚子江詩學獎的評獎工作。創(chuàng)新刊物發(fā)行與售賣渠道,擴大發(fā)行量。
8、實施文學隊伍加強行動?;I備召開全省第五次青年作家創(chuàng)作會議。制定青年創(chuàng)作人才隊伍建設五年規(guī)劃。確定百名45歲以下,獲得過市縣級以上文學獎項,并有較強創(chuàng)作潛力的青年作家名單,指派專人進行跟蹤指導。依托省級文學期刊,建立文學創(chuàng)作導師團,每季組織一次35歲以下青年作家改稿會。完成第八期簽約作家的申報評審工作。舉辦首期文學創(chuàng)作高級研修班、首期網絡文學創(chuàng)作讀書研討班、第27期青年作家培訓班。協(xié)助省委宣傳部完成省作協(xié)會員的輪訓工作。完成第五批“壹叢書”的申報評審工作。
三是完善服務保障機制,創(chuàng)造有利于文學繁榮發(fā)展的良好條件
1、全面履行職能。切實履行作協(xié)團結引導、聯(lián)絡協(xié)調、服務管理、自律維權職能,充分發(fā)揮作家協(xié)會在行業(yè)建設中的主導作用,強化使命意識、擔當意識、創(chuàng)新意識、落實意識、聯(lián)動意識。
2、突出加強服務。以主動精神為作家創(chuàng)作服務、以寬闊眼界為作品推介服務、以長遠發(fā)展為隊伍建設服務、以惠民利民為文學推廣服務、以精心策劃為營造濃厚氛圍服務,積極探索有利于領軍人才、優(yōu)秀人才和精品力作、優(yōu)秀作品層出不窮的服務機制和服務制度。做好作家著作權維護、文學專業(yè)職稱評審、會員發(fā)展等工作,建全完善會員檔案,把服務于廣大文學工作者的好事辦好辦實。
3、努力改革創(chuàng)新。籌備成立江蘇省網絡作家協(xié)會。進一步完善干部人事制度、作家簽約評審制度、文學作品評獎制度和有關酬勞、獎勵辦法,確保人才選拔、文學評獎、重點扶持項目評審、文學專業(yè)職稱評審、發(fā)展新會員等各項工作做到公開、公平、公正;推進實施“全國文學大獎獲得者嘉獎辦法”,對獲得全國性文學大獎的作家作品給予嘉獎,鼓勵廣大作家多出精品力作。
4、切實改進作風。落實黨組意識形態(tài)工作責任制,落實黨風廉政建設責任制,執(zhí)行“三嚴三實”要求,認真落實責任,做細任務分解,加強檢查考核,努力提高效率。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
江蘇省作家協(xié)會是一個廳局級建制參照公務員管理事業(yè)單位。省作協(xié)設有辦公室、聯(lián)絡部、人事部3個行政職能處室和創(chuàng)研室、創(chuàng)作室2個事業(yè)職能處室,鐘山編輯部、雨花編輯部、揚子江雜志社、文學創(chuàng)作中心4個直屬單位,按規(guī)定設置機關黨委。
江蘇省作家協(xié)會機關及所屬事業(yè)單位人員共有編制100人,其中:行政9人,行政附屬6人,參照公務員事業(yè)編制14人;全額撥款事業(yè)編制61人;差額撥款事業(yè)編制5人,自收自支事業(yè)編制5人。實有在職57人:其中行政人員24人,事業(yè)人員33人。實有離、退休人員59人,其中行政離休5人、行政退休21人,事業(yè)離休6人、退休27人。
四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
1、人員經費:核定范圍為單位實有在編在職行政及全額撥款事業(yè)人員,不包括臨時人員。人員經費按國家規(guī)定的工資標準測算填報。
2、日常公用經費:根據(jù)機構正常運轉和日常工作任務需要結合部門預算標準測算填報。
3、對個人和家庭補助:依據(jù)住房公積金標準及離退休人員生活補助標準填報。
4、項目支出:圍繞本年度工作目標及任務,按照輕重緩急,統(tǒng)籌兼顧的原則測算填報。
第二部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算表
公開表四:江蘇省作家協(xié)會財政撥款收支預算總表.XLS
公開表五:江蘇省作家協(xié)會財政撥款支出預算表.XLS
公開表六:江蘇省作家協(xié)會財政撥款基本支出預算表.XLS
公開表七:江蘇省作家協(xié)會政府性基金支出預算表.XLS
公開表八:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算支出預算表.XLS
公開表九:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算基本支出預算表.XLS
公開表十:江蘇省作家協(xié)會一般公共預算機關運行經費支出預算表.XLS
第三部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預算
情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《江蘇省財政廳關于2016年省級部門預算的批復》(蘇財預〔2016〕8號)填列。
江蘇省作家協(xié)會2016年度收入、支出預算總計 2497.42 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加 152.37 萬元,增長 6.5 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。其中:
(一)收入預算總計 2497.42 萬元。包括:
1.財政撥款收入預算總計 2497.42 萬元。
(1)一般公共預算收入預算 2497.42 萬元,與上年相比增加 214.23 萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼。
(2)政府性基金收入預算 0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/ %。主要原因是上下年收入一致。
2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/ %。主要原因是上下年收入一致。
3.其他資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比減少 61.86萬元,減少 100 %。主要原因是我會當年沒有非稅收入。
4.上年結轉資金預算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) / %。主要原因是上下年資金一致。
(二)支出預算總計 2497.42 萬元。包括:
1.文化體育與傳媒(類)支出 1690.77 萬元,主要用于我會行政運行、一般行政管理事務、文化交流與合作、文化創(chuàng)作與保護、出版發(fā)行、其他支出等與上年相比減少 9.41 萬元,減少 0.55 %。主要原因是我會的行政運行中事業(yè)人員績效工資財政沒有全額給,去年用非稅收入彌補差額,今年沒有非稅收入所以導致今年的支出減少。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出 600.30 萬元,主要用于我會離退休人員經費支出。與上年相比增加 81.09 萬元,增長 15.62 %。主要原因是當年退休人員增加及離退休人員增資、離休人員護理費標準提高。
3.住房保障(類)支出 206.35 萬元,主要用于我會人員住房公積金及提租補貼支出。與上年相比增加 80.69 萬元,增長 64.21 %。主要原因是當年提租補貼標準提高及公積金基數(shù)調整。
4.結轉下年資金預算數(shù)為 0 萬元,主要原因是我會當年沒有結轉資金。
此外,基本支出預算數(shù)為 1502.65 萬元。與上年相比增加 152.37 萬元,增長 11.28 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。
項目支出預算數(shù)為 975 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) / %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。
單位預留機動經費預算數(shù)為 19.77 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/ %。主要原因根據(jù)財政編制部門預算要求單位預留機動經費零增長。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》收入數(shù)一致。
江蘇省作家協(xié)會本年收入預算合計 2497.42 萬元,其中:
一般公共預算收入 2497.42 萬元,占 100 %;
政府性預算收入 0 萬元,占 / %;
財政專戶管理資金 0 萬元,占 / %;
其他資金 0 萬元,占 / %;
上年結轉資金 0 萬元,占 / %。
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》支出數(shù)一致。
江蘇省作家協(xié)會本年支出預算合計 2497.42 萬元,其中:
基本支出 1502.65 萬元,占 60.17 %;
項目支出 975 萬元,占 39.04 %;
單位預留機動經費 19.77 萬元,占 0.79 %;
結轉下年資金 0 萬元,占 / %。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。
江蘇省作家協(xié)會2016年度財政撥款收、支總預算 2497.42 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 214.23 萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
江蘇省作家協(xié)會2016年財政撥款預算支出 2497.42 萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 214.23 萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。
其中:
(一)文化體育與傳媒支出(類)
1. 文化(款)行政運行(項)支出 696 萬元,與上年相比增加 32.68 萬元,增長 4.7 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。
2. 文化(款)一般行政管理事務(項)支出 19.77 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。
3. 文化(款)文化交流與合作(項)支出 30 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) / %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。
4. 文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)支出 505 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) / %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。
5. 文化(款)其他文化(項)支出 170 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) / %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。
6.新聞出版(款)出版發(fā)行(項)支出 270 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 / %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預算要求項目支出零增長。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出 600.30 萬元,與上年相比增加 81.09 萬元,增長 15.62 %。主要原因是當年退休人員增加及離退休人員增資、離休人員護理費標準提高。
(三)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 74.18 萬元,與上年相比增加 7.68 萬元,增長 11.55 %。主要原因是當年公積金基數(shù)調整。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 132.17 萬元,與上年相比增加 73.01 萬元,增長 123.41 %。主要原因是當年提租補貼的標準提高,老職工的提租補貼從原來的5%提高到10%,新職工的提租補貼從原來的18%提高到20%。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
江蘇省作家協(xié)會2016年度財政撥款基本支出預算 1502.65 萬元,其中:
(一)人員經費 1333.81 萬元。主要包括:基本工資234.71萬元、津貼補貼182.98萬元、獎金8.31萬元、社會保障繳費1.95萬元、績效工資100.27萬元、離休費160萬元、退休費433.40萬元、醫(yī)療費5.76萬元、獎勵金0.08萬元、住房公積金74.18萬元、提租補貼132.17萬元。
(二)公用經費 168.84 萬元。主要包括:辦公費16.54萬元、郵電費22.00萬元、差旅費30.00萬元、維修(護)費3萬元、會議費22.4萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.6萬元、專用材料費1.00萬元、工會經費11.40萬元、福利費2.76萬元、公務用車運行維護費18.50萬元、公務交通補貼24.94萬元、離退休活動經費6.90萬元、其他商品和服務支出5.80萬元。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
江蘇省作家協(xié)會2016年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)/ %。主要原因是我會當年沒有政府性基金支出。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
江蘇省作家協(xié)會2016年一般公共預算財政撥款支出預算 萬元,與上年相比增加 214.23 萬元,增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調整及公積金調整、增加行政人員公務交通補貼、離休人員護理費標準提高。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
江蘇省作家協(xié)會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 1502.65 萬元,其中:
(一)人員經費 1333.81 萬元。主要包括:基本工資234.71萬元、津貼補貼182.98萬元、獎金8.31萬元、社會保障繳費1.95萬元、績效工資100.27萬元、離休費160萬元、退休費433.40萬元、醫(yī)療費5.76萬元、獎勵金0.08萬元、住房公積金74.18萬元、提租補貼132.17萬元。
(二)公用經費 168.84 萬元。主要包括:辦公費16.54萬元、郵電費22.00萬元、差旅費30.00萬元、維修(護)費3.00萬元、會議費22.4萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.60萬元、專用材料費1.00萬元、工會經費11.40萬元、福利費2.76萬元、公務用車運行維護費18.50萬元、公務交通補貼24.94萬元、離退休活動經費6.90萬元、其他商品和服務支出5.80萬元。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《省作協(xié)部門一般公共預算基本支出預算表》的“商品和服務支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2016年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 168.84 萬元,比2015年增加 0.01 萬元,增長 0.01 %。主要原因是我會當年有新增人員同時也有在職轉退休,導致我會的機關運行經費比上年略有增長。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 38 萬元,占“三公”經費的 64.30 %;公務用車購置及運行費支出 18.5 萬元,占“三公”經費的 31.30 %;公務接待費支出 2.60 萬元,占“三公”經費的 4.40 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出 38 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定要求,“三公”經費零增長。
2.公務用車購置及運行費預算支出 18.5 萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出 0 萬元,本年數(shù)小于(大于)上年預算數(shù)的主要原因我會沒有公務用車購置預算。
(2)公務用車運行維護費預算支出 18.5 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因是我會實行公務用車改革,核定我會5輛公務用車經費,減少了3輛公務用車經費。
3.公務接待費預算支出 2.60 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定要求,“三公”經費零增長。
江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 43.98 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因我會根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的原則壓減會議費預算支出。
江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 46.16 萬元,本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因我會根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的原則壓減培訓費預算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。
五、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化交流和合作(項):指對外文化交流合作活動的支出。
八、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項):指鼓勵文學、藝術創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。
九、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
十、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發(fā)行支出(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十四、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
十五、項目支出:包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
十六、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。
十七、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。